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索引号:000014349/2022-15440 | |
发文字号: | 发文时间:2022-03-22 |
发文机关:黎城县信访局 | 主题词: |
标题:黎城县信访局2022年部门预算公开 | |
主题分类:其它 | 发布日期:2022-03-22 |
信访局2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、黎城县2022年部门预算收入总表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
负责处理群众来信来访,保证信访渠道畅通;及时、准确反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;承办县委、县政府领导和上级信访部门交办的信访事项;向乡镇和有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件;指导全县信访业务工作,开展信访工作宣传和信息发布;维护信访工作正常秩序;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、部门机构设置情况
信访局与信访接待调处中心合署办公,一套人马,两块牌子。信访局4人,为行政编制;信访接待调处中心为全额拨款事业单位,编制人数8人,实有8人。
三、2022年度计划
2022年,根据当前面临的信访形势,结合明年的工作任务,思想上要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平同志关于信访工作的重要指示精神,健全听取群众意见、回应群众诉求、解决群众问题的工作机制,巩固畅通、有序、务实、高效的信访工作秩序,完善预防和减少信访问题的综合体系,加强信访工作制度化、规范化、法制化建设。密切党和群众联系,为构建社会主义和谐社会作出贡献。
(一)重视基层信访工作,把提高基层化解矛盾的能力摆上重要日程。
(二)加强初信初访办理,提高信访部门的自身建设。
(三)严格规范信访秩序,做好依法治访推进工作。
(四)要突出重点,抓住关键,用重点突破实现工作的整体推进。
(五)要进一步解放思想,开拓创新,以全新的思维、全新的理念看信访。
创新是做好信访工作的不竭动力,信访工作人员要坚持与时俱进,自觉打破思想束缚和局限,在实践中勇于探索,查找真理,把握好信访工作今后发展方向,认真对社会重大问题的研究,把信访工作的着力点向前推移。
第二部分 2022年度部门预算表
另见附表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
信访局2022年度收入预算总计150.95万元、支出预算总计150.95万元,与上年相比收入总计减少1.05万元、支预算总计各减少1.05万元,减少0.7%。主要原因是缩减开支。
(一)收入预算总计150.95万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计150.95 万元。
(1)一般公共预算收入预算150.95万元,与上年相比减少 1.05万元,减少0.7%。主要原因是缩减开支。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。
(二)支出预算总计150.95万元。包括:
1.社会保障和就业支出12.53万元,主要用于在职人员养老保险支出。与上年相比减少0.13万元,减少1.03%。主要原因是人员变动。
2.住房保障支出9.40万元,主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少0.09万元,减少0.95%。主要原因是人员变动。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为110.02万元。与上年相比增加6.17万元,增加5.94%。主要原因是人员变动及基数调整。
项目支出预算数为19万元。与上年相比减少7万元,减少26.92%。主要原因是项目支出金额缩减。
单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
二、收入预算情况说明
信访局本年收入预算合计150.95万元,其中:
一般公共预算收入150.95 万元,占100 %;
政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
信访局本年支出预算合计150.95万元,其中:
基本支出131.95万元,占87.41%;
项目支出19万元,占12.59%;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
信访局2022年度财政拨款收入预算总计150.95万元、财政拨款支出预算总计150.95万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少1.05万元、财政拨款支出预算总计减少1.05万元,减少0.7%。主要原因是人员变动、项目资金缩减。
五、财政拨款支出预算情况说明
信访局2022年财政拨款预算支出150.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1.05万元,减少 0.7%。主要原因是人员变动、项目资金缩减。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.社会保障和就业支出12.53万元,主要用于在职人员养老保险支出。与上年相比减少0.13万元,减少1.03%。主要原因是人员变动、基数调整。
2.住房保障支出9.40万元,主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少0.09万元,减少0.95%。主要原因是人员变动、基数调整。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%
六、财政拨款基本支出预算情况说明
信访局2022年度财政拨款基本支出预算131.95万元,其中:
(一)人员经费113.47万元。主要包括:基本工资44.96万元、津贴补贴20万元、奖金1.40万元、其他社会保障缴费5.93万元、绩效工资19.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元、住房公积金9.4万元、其他商品服务支出(离退休人员特支费)0.12万元。
(二)公用经费18.48万元。主要包括:办公费7.1万元、办公采购0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、委托业务费2万元、工会经费1.57万元、其他交通费用(车补)2.91万元、维护费0.6万元、公务接待费0.1万元、其他商品服务支出0.6万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
信访局2022年一般公共预算财政拨款支出预算150.95万元,与上年相比减少1.05万元,减少0.7%。主要原因是人员变动、项目资金缩减。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
信访局2022年度财政拨款基本支出预算131.95万元,其中:
(一)人员经费113.47万元。主要包括:基本工资44.96万元、津贴补贴20万元、奖金1.40万元、其他社会保障缴费5.93万元、绩效工资19.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元、住房公积金9.4万元、其他商品服务支出(离退休人员特支费)0.12万元。
(二)公用经费18.48万元。主要包括:办公费7.1万元、办公采购0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、委托业务费2万元、工会经费1.57万元、其他交通费用(车补)2.91万元、维护费0.6万元、公务接待费0.1万元、其他商品服务支出0.6万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
信访局2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出0.1万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
3.公务接待费预算支出0.1万元,比上年预算相等。
信访局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元。
信访局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位没有政府性基金
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.69
万元,与上年相比减少0.39万元,减少2.43%。主要原因是:人员变动和不包括驻村经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0.3万元,其中:办公用纸0.3万元、拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、国有资产占用情况
我单位固定资产总额56.4万元。
1、我单位年初共有车辆0辆。属于其他车辆,主要用于老干部用车。金额0万元,占比0%;
2、我单位土地、房屋及构筑物0万元,占比0%;
3、其他固定资产占有使用情况:通用设备53.2万元,占比94.33%;专用设备0万元,占比0%;家具、用具、装具及动植物3.2万元,占比5.67%。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2022年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。、
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。