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| 索引号:000014349/2022-13390 | |
| 发文字号: | 发文时间:2022-03-14 |
| 发文机关:项目信息中心 | 主题词: |
| 标题:项目信息中心2022年度部门预算公开 | |
| 主题分类:其它 | 发布日期:2022-03-14 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2022年度部门预算表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、收集、筛选、储备、输送能带动和促进全县经济上台阶的优势项目;
2、组织县级各专业项目评审组对项目评审认证,参与重大项目的前期准备工作和项目洽谈工作;
3、向上级有关部门提供项目提供项目,采取多种方法宣传发布项目,进行招商引资,积极为全县经济结构调整,扩大对外开放,引资金、上项目、创环境、促发展服务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括项目信息中心本级。本部门无下属单位包括。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:项目信息中心本级。
三、2022部门主要工作任务及目标
1.收集、整理、分布县域内外经济信息;为县委县政府提供招商引资、可发展性项目宏观信息服务,建设等相关职责。
2.完好乡村振兴工作。
第二部分 2022年度部门预算表
附表见后
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
项目信息中心2022年度收入、支出预算总计138.86万元,与上年相比收、支预算总计各增加11.2万元,增加8%。主要原因是机构改革增加1人,其中:
(一)收入预算总计138.86万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计138.86万元。
(1)一般公共预算收入预算138.86万元,与上年相比增加11.2万元,增加8%。主要原因机构改革增加1人。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。
(二)支出预算总计138.86万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出113.28万元,主要用于发展改革事务。与上年相比增加9.02万元,增加8%。机构改革增加1人。
2.住房保障支出10.95万元。与上年相比减少0.92万元,增加9%,主要原因为机构改革增加1人。
3.社会保障和就业支出14.61万元,与上年相比增加1.24万元,增加9.%,主要原因机构改革增加1人。
此外,基本支出预算数为138.86万元。与上年相比增加11.2万元,增加11.2%。主要原因为机构改革增加1人。
项目支出预算数为0万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计138.86万元,其中:
一般公共预算收入138.86万元,占100%;
政府性基金预算收入0 万元;
财政专户管理资金0万元 ;
其他资金0 万元 ;
上年结转资金0万元 。
三、支出预算情况说明
项目信息中心本年支出预算合计138.86万元,其中:
基本支出138.86万元,占100%;
项目支出0万元;
单位预留机动经费0万元;
结转下年资金0 万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
项目信息中心2022年度财政拨款收、支总预算138.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少11.2万元,增加8%。主要原因是机构改革增加1人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
项目信息中心2021年财政拨款预算支出138.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款预算支出增加11.2万元,增加8%。主要原因是机构改革并入增加人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
项目信息中心2022年度财政拨款基本支出预算138.86万元,其中:
(一)人员经费131.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费7.44万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算“三公”经费、支出预算情况说明
项目信息中心2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算相平。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算相平
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算相平。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算相平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
项目信息中心2022年无政府性基金支出预算支出。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.6万元,与上年相比基本持平。
十、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额万元,拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元,拟购买服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况
1.车辆情况。无
2.土地房屋情况。无
3.其他国有资产占有使用情况。无
十二、预算绩效目标设置情况说明
2022年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件2:黎城县项目信息中心收支预算公开表格式(信息中心).xls