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索引号01236931-5/2018-04951
发文字号 发文时间2018-04-20
发文机关黎城县黄崖洞镇人民政府 主题词黄崖洞镇预算
标题黄崖洞镇2018年收支预算
主题分类财政 发布日期2018-04-20

黄崖洞镇2018年收支预算

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,011,281.00 一、一般公共服务支出 37 3,124,619.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 43,400.00 二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 449,175.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47 43,400.00
  12   十二、农林水支出 48 2,124,584.00
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 269,503.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24   本年支出合计 60 6,011,281.00
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 732,616.00       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 118,682.00       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 613,934.00       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66  
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 6,743,897.00 总计 70 6,743,897.00
科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
一、一般公共服务支出 3,124,619 3,124,619          
二、公共安全支出              
三、教育支出              
四、科学技术支出              
五、文化体育与传媒支出              
六、社会保障和就业支出 449,175 449,175          
七、医疗卫生与计划生育支出              
八、节能环保支出              
九、城乡社区支出 43,400 43,400          
十、农林水支出 2,124,584 2,124,584          
十一、交通运输支出              
十二、资源勘探信息等支出              
十三、商业服务业等支出              
十四、国土海洋气象等支出              
十五、住房保障支出 269,503 269,503          
十六、粮油物资储备支出              
十七、其他支出              
本年收入合计 6,011,281 6,011,281          
科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
一、一般公共服务支出 3,124,619 3,124,619        
二、公共安全支出            
三、教育支出            
四、科学技术支出            
五、文化体育与传媒支出            
六、社会保障和就业支出 449,175 449,175        
七、医疗卫生与计划生育支出            
八、节能环保支出            
九、城乡社区支出 43,400 43,400        
十、农林水支出 2,124,584 2,124,584        
十一、交通运输支出            
十二、资源勘探信息等支出            
十三、商业服务业等支出            
十四、国土海洋气象等支出            
十五、住房保障支出 269,503 269,503        
十六、粮油物资储备支出            
十七、其他支出            
本年支出合计 6,011,281 6,011,281        
             
      预算数      预算数
一、公共预算管理资金 596.79 一、一般公共服务支出 312.46
二、政府性基金 4.34 二、公共安全支出  
三、其他资金   三、教育支出  
    四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 44.92
    七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出 4.34
    十、农林水支出 212.46
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、国土海洋气象等支出  
    十五、住房保障支出 26.95
    十六、粮油物资储备支出  
    十七、其他支出  
本年收入合计 601.13 本年支出合计 601.13
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 312.46 309.46 3  
2010301         行政运行 191.19 188.19 3  
2010350         事业运行 121.27 121.27    
208 社会保障和就业支出 44.92 44.92    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.92 44.92    
212 城乡社区支出 4.34      
2120801   征地和拆迁补偿支出 4.34   4.34  
213 农林水支出 212.46      
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 6.56 6.56    
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 205.9   205.9  
221 住房保障支出 26.95      
2210201   住房公积金 26.95 26.95    
  601.13 387.89 213.24  
经济科目名称 预算数 备注
基本支出合计    
一、个人部分支出合计 3172837  
    301工资福利支出 3145669  
         01基本工资 1083408  
         02津贴补贴 700940  
         03奖金 85184  
         07绩效工资 381000  
         08机关事业单位基本养老保险缴费 449175  
         12其他社会保障缴费 176459  
         13住房公积金 269503  
         99其他工资福利支出    
        ……    
    303对个人和家庭的补助 27168  
         01离休费    
         02退休费 27168  
         04抚恤金    
         05生活补助    
         06救助费    
         08奖励金    
         10个人农业生产补贴    
         99其他对个人和家庭的补助    
        ……    
二、公用部分支出合计 706044  
    302商品和服务支出(一) 106044  
         08取暖费(公用)    
         28工会经费 37944  
         39其他交通费用(公务交通补贴) 65700  
         99其他商品服务支出(离退休人员特支费) 2400  
        ……    
    302商品和服务支出(二) 600000  
         01办公费 150000  
         02印刷费 10000  
         03咨询费 10000  
         04手续费 5000  
         05水费    
         06电费 30000  
         07邮电费 5000  
         09物业管理费    
         11差旅费 10000  
         12因公出国(境)费用    
         13维修(护)费 50000  
         15会议费 15000  
         16培训费 15000  
         17公务接待费 10000  
         26劳务费 100000  
         27委托业务费 50000  
         29福利费    
         31公务用车运行维护费 50000  
         39其他交通费用    
         99其他商品服务支出 90000  
         ……    
      财政拨款资金金额 较同期%    
      8    
   因公出国(境)费用      
   公务接待费      
   公务用车购置及运行费 8    
       其中:公务用车购置费      
             公务用车运行费      
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 备注
212 城乡社区支出 4.34   4.34  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.34   4.34  
2120801       征地和拆迁补偿支出 4.34   4.34  
           
项目 2017年

  完成数

2018年

  预算数

为2017年

  完成数%

备注(收入的名称、设立依据、征收方式和标准等)
  非税收入        
    一、专项收入       包括:排污费、 残疾人就业保障金收入、水资费、水利建设专项收入等
  二、行政事业性收费收入        
  三、罚没收入        
  四、国有资本经营收入        
  五、国有资源(资产)有偿使用收入       包括:矿产资源专项收入、探矿权采矿权价款收入、房租、资产处置收入等
  六、政府住房基金收入        
  七、其他收入       捐赠收入等
  基金收入        
一、新型墙体材料专项基金收入        
二、城市公用事业附加收入        
三、国有土地收益基金收入        
四、农业土地开发资金收入        
五、国有土地使用权出让收入        
六、城市基础设施配套费收入        
七、污水处理费收入        
八、其他政府性基金收入