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索引号:01236931-5/2018-04951 |
发文字号: |
发文时间:2018-04-20 |
发文机关:黎城县黄崖洞镇人民政府 |
主题词:黄崖洞镇预算 |
标题:黄崖洞镇2018年收支预算 |
主题分类:财政 |
发布日期:2018-04-20 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
6,011,281.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
3,124,619.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
43,400.00 |
二、外交支出 |
38 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
449,175.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
43,400.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
2,124,584.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
269,503.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
60 |
6,011,281.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
年初结转和结余 |
26 |
732,616.00 |
交纳所得税 |
62 |
|
基本支出结转 |
27 |
118,682.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
613,934.00 |
转入事业基金 |
64 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
总计 |
36 |
6,743,897.00 |
总计 |
70 |
6,743,897.00 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
一、一般公共服务支出 |
3,124,619 |
3,124,619 |
|
|
|
|
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
449,175 |
449,175 |
|
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
43,400 |
43,400 |
|
|
|
|
|
十、农林水支出 |
2,124,584 |
2,124,584 |
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
269,503 |
269,503 |
|
|
|
|
|
十六、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,011,281 |
6,011,281 |
|
|
|
|
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
一、一般公共服务支出 |
3,124,619 |
3,124,619 |
|
|
|
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
449,175 |
449,175 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
43,400 |
43,400 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
2,124,584 |
2,124,584 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
269,503 |
269,503 |
|
|
|
|
十六、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
6,011,281 |
6,011,281 |
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算管理资金 |
596.79 |
一、一般公共服务支出 |
312.46 |
二、政府性基金 |
4.34 |
二、公共安全支出 |
|
三、其他资金 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
44.92 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
4.34 |
|
|
十、农林水支出 |
212.46 |
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十五、住房保障支出 |
26.95 |
|
|
十六、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十七、其他支出 |
|
本年收入合计 |
601.13 |
本年支出合计 |
601.13 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
312.46 |
309.46 |
3 |
|
2010301 |
行政运行 |
191.19 |
188.19 |
3 |
|
2010350 |
事业运行 |
121.27 |
121.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.92 |
44.92 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4.34 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
213 |
农林水支出 |
212.46 |
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.9 |
|
205.9 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.95 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.95 |
26.95 |
|
|
合 计 |
601.13 |
387.89 |
213.24 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
基本支出合计 |
|
|
一、个人部分支出合计 |
3172837 |
|
301工资福利支出 |
3145669 |
|
01基本工资 |
1083408 |
|
02津贴补贴 |
700940 |
|
03奖金 |
85184 |
|
07绩效工资 |
381000 |
|
08机关事业单位基本养老保险缴费 |
449175 |
|
12其他社会保障缴费 |
176459 |
|
13住房公积金 |
269503 |
|
99其他工资福利支出 |
|
|
…… |
|
|
303对个人和家庭的补助 |
27168 |
|
01离休费 |
|
|
02退休费 |
27168 |
|
04抚恤金 |
|
|
05生活补助 |
|
|
06救助费 |
|
|
08奖励金 |
|
|
10个人农业生产补贴 |
|
|
99其他对个人和家庭的补助 |
|
|
…… |
|
|
二、公用部分支出合计 |
706044 |
|
302商品和服务支出(一) |
106044 |
|
08取暖费(公用) |
|
|
28工会经费 |
37944 |
|
39其他交通费用(公务交通补贴) |
65700 |
|
99其他商品服务支出(离退休人员特支费) |
2400 |
|
…… |
|
|
302商品和服务支出(二) |
600000 |
|
01办公费 |
150000 |
|
02印刷费 |
10000 |
|
03咨询费 |
10000 |
|
04手续费 |
5000 |
|
05水费 |
|
|
06电费 |
30000 |
|
07邮电费 |
5000 |
|
09物业管理费 |
|
|
11差旅费 |
10000 |
|
12因公出国(境)费用 |
|
|
13维修(护)费 |
50000 |
|
15会议费 |
15000 |
|
16培训费 |
15000 |
|
17公务接待费 |
10000 |
|
26劳务费 |
100000 |
|
27委托业务费 |
50000 |
|
29福利费 |
|
|
31公务用车运行维护费 |
50000 |
|
39其他交通费用 |
|
|
99其他商品服务支出 |
90000 |
|
…… |
|
|
项 目 |
财政拨款资金金额 |
较同期% |
备 注 |
合 计 |
8 |
|
|
因公出国(境)费用 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
8 |
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行费 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
212 |
城乡社区支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.34 |
|
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
2017年
完成数 |
2018年
预算数 |
为2017年
完成数% |
备注(收入的名称、设立依据、征收方式和标准等) |
非税收入 |
|
|
|
|
一、专项收入 |
|
|
|
包括:排污费、 残疾人就业保障金收入、水资费、水利建设专项收入等 |
二、行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
三、罚没收入 |
|
|
|
|
四、国有资本经营收入 |
|
|
|
|
五、国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
包括:矿产资源专项收入、探矿权采矿权价款收入、房租、资产处置收入等 |
六、政府住房基金收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
|
捐赠收入等 |
基金收入 |
|
|
|
|
一、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
|
二、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
三、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
四、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
五、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
六、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
七、污水处理费收入 |
|
|
|
|
八、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|